問題已解決

老師這個我不知道怎么寫分錄

84785017| 提問時間:2021 07/30 09:49
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文老師
金牌答疑老師
職稱:中級職稱
同學(xué)您好,借應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(進項稅額轉(zhuǎn)出)240.94貸應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)240.94 借應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)162288.30貸應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(進項稅額)162288.30
2021 07/30 09:55
84785017
2021 07/30 10:06
老師答案是這個樣子的,我不明白,第一行 進項稅額轉(zhuǎn)出貸方有240.94應(yīng)該轉(zhuǎn)到應(yīng)交稅費未交增值稅里面240.94 第二行,應(yīng)該是借應(yīng)交稅費-未交增值稅162288.3 貸應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅162288.3
文老師
2021 07/30 10:21
最后一個分錄應(yīng)該不需要做的,因為轉(zhuǎn)出未交增值稅的余額在借方,表示期末有留抵稅額,暫時就不需要處了
84785017
2021 07/30 10:27
最后一個分錄要寫,每個分錄都要寫
文老師
2021 07/30 10:34
結(jié)轉(zhuǎn)銷項稅額、進項稅額 結(jié)轉(zhuǎn)進項時借:應(yīng)交稅費一-應(yīng)交增值稅-- 轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費一應(yīng)交增值稅一 進項稅額 結(jié)轉(zhuǎn)銷項時借:應(yīng)交稅費一應(yīng)交增值稅- 銷項稅額 貸:應(yīng)交稅費一應(yīng)交增值稅一 轉(zhuǎn)出未交增值稅結(jié)轉(zhuǎn)進項稅轉(zhuǎn)出時 借:應(yīng)交稅費一 應(yīng)交增值稅一 進項稅額轉(zhuǎn)出貸:應(yīng)交稅費一應(yīng)交增值稅一轉(zhuǎn)出未交增值稅 1)如果轉(zhuǎn)出未交增值稅科目余額在借方, 代表留抵,不用再做賬; 2)如果轉(zhuǎn)出未交增值稅科目余額在貸方,代表應(yīng)該繳納的,應(yīng)先做如下結(jié)轉(zhuǎn)分錄: 借:應(yīng)交稅費- 應(yīng)交增值稅一 轉(zhuǎn)出未交增值稅貸:應(yīng)交稅費-一未交增值稅 繳納時借:應(yīng)交稅費一未交增值稅 貸:銀行存款
文老師
2021 07/30 10:34
這您好,這是標準分錄的
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