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請(qǐng)問(wèn)老師月底盤(pán)點(diǎn)倉(cāng)庫(kù)的原材料多余的庫(kù)存要怎么做賬

84785041| 提問(wèn)時(shí)間:2021 07/20 19:47
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱:注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好,原材料多余的庫(kù)存,是實(shí)際庫(kù)存原材料超過(guò)賬面原材料的意思??
2021 07/20 19:48
84785041
2021 07/20 20:52
賬面的多余實(shí)際的
84785041
2021 07/20 20:53
怎么減少賬面庫(kù)存
鄒老師
2021 07/21 08:28
你好,是盤(pán)點(diǎn)的結(jié)果:賬面金額大于實(shí)際盤(pán)點(diǎn)金額,是這個(gè)意思 嗎?
84785041
2021 07/21 09:21
是的,怎么把多余的賬面數(shù)消掉,借方用哪個(gè)科目
鄒老師
2021 07/21 09:23
你好 借:待處理財(cái)產(chǎn)損益,貸:原材料。 借:營(yíng)業(yè)外支出等科目,貸:待處理財(cái)產(chǎn)損益
84785041
2021 07/21 09:36
賬面金額太大了,不止一個(gè)材料,計(jì)入營(yíng)業(yè)外支出那不是對(duì)利潤(rùn)表有影響嗎。現(xiàn)在剛接手公司的賬,然后上月盤(pán)點(diǎn)的與其賬面上相差很大,所以我想把賬面上調(diào)成和實(shí)際盤(pán)點(diǎn)數(shù)一致
鄒老師
2021 07/21 09:37
你好 借:待處理財(cái)產(chǎn)損益,貸:原材料。 借:營(yíng)業(yè)外支出等科目,貸:待處理財(cái)產(chǎn)損益 (是針對(duì)這個(gè)回復(fù)有什么疑問(wèn)嗎)
84785041
2021 07/21 09:39
分錄是這樣沒(méi)錯(cuò),主要是我這邊金額過(guò)大那不是利潤(rùn)都虧損了幾十萬(wàn)了
84785041
2021 07/21 09:40
利潤(rùn)表里面不是還要減掉營(yíng)業(yè)外支出嗎
鄒老師
2021 07/21 09:42
你好,如果你想調(diào)整到一致,只能是這樣處理。 利潤(rùn)表里面需要減去營(yíng)業(yè)外支出的?
84785041
2021 07/21 09:45
可不可以只做第一步,第二部不做,掛到待處理財(cái)產(chǎn)損溢科目
鄒老師
2021 07/21 09:47
你好,需要同時(shí)做兩筆分錄的?
84785041
2021 07/21 09:53
好的,謝謝老師
鄒老師
2021 07/21 09:54
不客氣,祝你學(xué)習(xí)愉快,工作順利! 希望對(duì)我的回復(fù)及時(shí)給予評(píng)價(jià)。謝謝
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