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老師,記賬憑證上摘要是轉(zhuǎn)出未交增值稅 借:應交稅費/應交增值稅/轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應交稅費/未交增值稅 表示的是什么意思?

84785027| 提問時間:2021 06/29 10:50
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maize老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師,中級會計師
你好這個是結(jié)轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)出未交增值稅,
2021 06/29 10:53
84785027
2021 06/29 10:58
應交稅費/應交增值稅 期末余額在貸方,說明有進項沒有抵扣完,是吧?
maize老師
2021 06/29 11:04
這個貸方表示銷項稅額 ,大于進項稅額一般是這樣,借方表示留底稅額
84785027
2021 06/29 11:06
這是還沒有結(jié)轉(zhuǎn)的期末余額,在科目余額表上看的,月底一結(jié)轉(zhuǎn)就在借方了吧?
maize老師
2021 06/29 11:10
不是,這個不結(jié)轉(zhuǎn)就可以看是貸方還是借方,貸方一般都是需要交增值稅,借方表示進項稅額大于銷項稅額
84785027
2021 06/29 11:22
我們是進項稅額大于銷項稅額,我做的這個分錄對嗎?以前沒有做過應交稅費,是手工統(tǒng)計下來是本期留抵25178.72元
84785027
2021 06/29 11:23
下面是做的手工記錄
maize老師
2021 06/29 11:25
你好是的,是這樣做,是的,
84785027
2021 06/29 11:28
那為什么應交增值稅在貸方,銷項稅額大于進項稅額?
maize老師
2021 06/29 11:36
你這個是有進項稅額負數(shù),這個,你這個進項稅額負數(shù),相當銷項稅額
84785027
2021 06/29 11:37
那要改記賬憑證嗎?
maize老師
2021 06/29 11:49
你這個結(jié)轉(zhuǎn)咋銷項稅額和進項稅額都有期末數(shù)? 你對應增值稅申報表去查下,銷項稅額 進項稅額和增值稅申報表可以對上嗎,應該是結(jié)轉(zhuǎn)之后銷項稅額,進項稅額期末數(shù)為0? 留底話,這個轉(zhuǎn)出未交增值稅借方等于主表上面留底稅額,這個未交增值稅貸方等于應補退稅額? ?你之前是不是都沒有結(jié)轉(zhuǎn)過,都沒有結(jié)轉(zhuǎn)過需要按月去結(jié)轉(zhuǎn)補上,查看啥情況不一樣 需要去查原因,你這個結(jié)轉(zhuǎn)分錄先刪除,去查下看啥情況
84785027
2021 06/29 11:58
以前賬上沒有做過應交稅費-進項/銷項,現(xiàn)在就是要一筆補上,接著以后做賬就要錄上進項/銷項,就不會錯了,現(xiàn)在要補的話,該怎樣做?內(nèi)帳
maize老師
2021 06/29 12:02
內(nèi)賬?那這個直接結(jié)轉(zhuǎn)和申報表一致,之后差額掛未分配利潤平掉 可以這樣,你比對申報表可以調(diào)一致,
84785027
2021 06/29 14:09
老師,做內(nèi)帳的話需要做應交稅費-進項/銷項,這個科目嗎?
maize老師
2021 06/29 14:23
可以做,也可以不做,我這邊就沒有做
84785027
2021 06/29 14:29
如果銷售收入貨物,直接借:銀行存款 貸:主營業(yè)務收入就可以了吧?不做應交稅費了
maize老師
2021 06/29 14:37
是的內(nèi)賬可以不做這個,是的
84785027
2021 06/29 14:51
那好就不做了,下面這個憑證已經(jīng)審核結(jié)過賬了,如果修改,怎樣把應交增值稅-銷項稅額,做平了?
maize老師
2021 06/29 15:03
需要把銷項稅額進項稅額做平這個
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