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老師,金碟軟件做賬,增值稅應(yīng)交稅金的科目里只設(shè)“應(yīng)交稅金一應(yīng)交增值稅一銷項(xiàng)稅額”,“應(yīng)交稅金一應(yīng)交增值稅一進(jìn)項(xiàng)稅額”和“應(yīng)交稅金一應(yīng)交增值稅一已交稅金”這三個(gè),那么計(jì)提增值稅時(shí)的分錄和次月交增值稅時(shí)的分錄怎么做呢?

84784998| 提問時(shí)間:2016 12/06 17:57
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84784998
金牌答疑老師
職稱:中級會計(jì)師
這樣做分錄,那每月還需結(jié)轉(zhuǎn)銷項(xiàng)和進(jìn)項(xiàng)嗎
2016 12/06 18:06
84784998
2016 12/06 18:11
那年底一次結(jié)轉(zhuǎn)分錄怎么做?金額怎么確定呢
王雁鳴老師
2016 12/06 18:00
您好,計(jì)提增值稅時(shí)的分錄,平時(shí)確認(rèn)收入時(shí),借:現(xiàn)金或者銀行存款,貸:主營業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng),次月交增值稅時(shí)的分錄,貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-已交稅金,貸:現(xiàn)金或者銀行存款。
王雁鳴老師
2016 12/06 18:07
您好,可以不用每月結(jié)轉(zhuǎn),年底結(jié)轉(zhuǎn)一次即可。
王雁鳴老師
2016 12/06 18:13
您好,年底結(jié)轉(zhuǎn)的分錄,就是借:“應(yīng)交稅金一應(yīng)交增值稅一銷項(xiàng)稅額”,貸:“應(yīng)交稅金一應(yīng)交增值稅一進(jìn)項(xiàng)稅額”和“應(yīng)交稅金一應(yīng)交增值稅一已交稅金”。金額以小的為依據(jù)。
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