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你好老師,我想問一下,做出納的話,怎么跟會計去對接呢?原始憑證是先給出納看還是給會計看的?
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速問速答1:您登記的需要與銀行核對,無誤就可以了
2:會計這一塊,月底核對總金額就可以了。
3:您把銀行流水發(fā)給會計,會計自己做賬就好了
2021 06/19 08:51
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你好老師,我想問一下,做出納的話,怎么跟會計去對接呢?原始憑證是先給出納看還是給會計看的?
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