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給對(duì)方單位開專用發(fā)票把稅號(hào)打錯(cuò)了,已經(jīng)跨月,怎么處理?影響對(duì)方上個(gè)月的抵扣嗎?對(duì)方需要多交稅嗎?有其他辦法嗎?

84785011| 提問時(shí)間:2021 06/09 23:29
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bamboo老師
金牌答疑老師
職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
您好 給對(duì)方單位開專用發(fā)票把稅號(hào)打錯(cuò)了,已經(jīng)跨月 只好隔月紅沖 影響對(duì)方上個(gè)月的抵扣 對(duì)方需要多交稅 已經(jīng)跨月了 只好紅沖發(fā)票 重新開具 沒有其他辦法
2021 06/09 23:30
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