問題已解決

老師,我們單位給對方單位打款了,對方給我們要開技術服務費,但是現(xiàn)在對方還沒開技術服務費,我應該怎么做賬?

84784971| 提問時間:2021 06/09 14:05
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玲老師
金牌答疑老師
職稱:會計師
你好了 借預付 貸銀行 存款?
2021 06/09 14:06
84784971
2021 06/09 14:10
我可以不設置預付跟預收嗎?只設置應收跟應付可以嗎?
玲老師
2021 06/09 14:20
你好 可以? 這樣設置的?
84784971
2021 06/09 14:25
老師 我們單位給對方單位打了110827.76的錢 ?對方單位給我們開了110727.76的發(fā)票 ?少開100 ? 我們這個進銷售費用 ?你看我這樣做合適不 ?借:銷售費用 110727.76 ? 應付賬款 100 ? 貸:銀行存款 110827.76
玲老師
2021 06/09 14:36
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