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我根據(jù)之前的科目余額表,輸入本期期初的,可是金額都對(duì)不上,上年應(yīng)交稅金是借方有余額,但是我輸入的是負(fù)數(shù)貸方的,跟之前的科目余額表的金額就是查稅金這個(gè)數(shù)

84785026| 提問時(shí)間:2021 05/28 14:17
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紅老師
金牌答疑老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師
上年如果是借方,有可能是已經(jīng)重分類到其他流動(dòng)資產(chǎn)去了,你可以查找下
2021 05/28 14:20
84785026
2021 05/28 14:21
老師您好,上年應(yīng)交稅金是借方,我輸入的期初是貸方的負(fù)數(shù),這樣會(huì)導(dǎo)致重分類對(duì)嗎?
紅老師
2021 05/28 14:23
不是,上年借方,再報(bào)表中會(huì)分重分類到別的項(xiàng)目,不在應(yīng)交稅金 如果不考慮報(bào)表,應(yīng)該按照借方錄入期初,或者貸方負(fù)數(shù)
84785026
2021 05/28 14:26
我按照他上年的科目余額表輸入相對(duì)應(yīng)的數(shù),試算平衡,但是金額跟他上年科目余額不一致
紅老師
2021 05/28 14:27
科目余額的期初金額和上年科目不一致,是因?yàn)闆]有取到這個(gè)數(shù)據(jù)嗎
84785026
2021 05/28 14:29
可是這個(gè)數(shù)我有錄入。
紅老師
2021 05/28 14:35
不是說沒有錄入,,是不是公式?jīng)]有取到,你可以檢查下
84785026
2021 05/28 14:39
好的,謝謝老師
紅老師
2021 05/28 15:00
好的,你檢查下,不客氣的
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