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勞務(wù)派遣公司收到的增值稅專用發(fā)票能否抵扣進(jìn)項(xiàng)

84785018| 提問時(shí)間:2021 05/28 11:37
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耿老師
金牌答疑老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好!一般納稅人不是差額征稅項(xiàng)目是可以抵扣的
2021 05/28 11:37
84785018
2021 05/28 14:52
是差額征稅的
耿老師
2021 05/28 14:57
你好!這樣的話進(jìn)項(xiàng)稅是不可以抵扣的。
84785018
2021 05/28 15:01
老師,想找你了解下稅務(wù)方面的問題,比如勞務(wù)派遣總計(jì)100萬,其中工資90萬,管理費(fèi)10萬,10萬是開具了增值稅專用發(fā)票,而這10萬中又有其他公司需要分走的管理費(fèi),需要來分走的這家公司,開具了專票6個(gè)點(diǎn)的管理費(fèi)發(fā)票過來,那我這個(gè)勞務(wù)公司,開具了10萬管理的這家公司,能否抵扣這個(gè)進(jìn)項(xiàng)呢?。。。。。。。我剛這么問,有老師說可以,。
耿老師
2021 05/28 15:05
你好!還是要看你具體的項(xiàng)目是差額征收還是全額的,差額征收項(xiàng)目不可以。
84785018
2021 05/28 15:17
是差額開具發(fā)票的,我的意思是,選擇差額開具發(fā)票,然后與另外一家企業(yè),是不同的業(yè)務(wù),可以選擇開具6個(gè)點(diǎn)的嗎?可以同時(shí)開具兩種稅率的發(fā)票嗎
耿老師
2021 05/28 15:18
你好!可以分項(xiàng)目核算,可以同時(shí)執(zhí)行差額和一般納稅。
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