問題已解決

當(dāng)月收到進(jìn)項(xiàng)發(fā)票沒有認(rèn)證,下個(gè)月才認(rèn)證,當(dāng)月和下個(gè)月怎么做分錄呢?當(dāng)月不做分錄行嗎?

84784990| 提問時(shí)間:2021 05/23 11:20
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時(shí)問隨時(shí)答
速問速答
郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級(jí)會(huì)計(jì)師
你好,這個(gè)發(fā)票你沒有當(dāng)月做賬的話,可以 認(rèn)證了,之后借管理費(fèi)用 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng) 貸銀行存款。
2021 05/23 11:21
84784990
2021 05/23 11:24
老師,是庫存商品的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,當(dāng)月不做賬能做庫存表里嗎?有沒有待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額的說法呀當(dāng)月
郭老師
2021 05/23 11:26
借庫存商品應(yīng)交稅費(fèi)待認(rèn)證貸,銀行存款。
郭老師
2021 05/23 11:26
下一個(gè)月認(rèn)證了借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)貸應(yīng)交稅費(fèi)待認(rèn)證。
84784990
2021 05/23 11:38
老師,做手工賬資產(chǎn)負(fù)債表應(yīng)收賬款余額按應(yīng)收借方和貸方合計(jì)算的,不是按應(yīng)收和預(yù)收借方合計(jì)算的,所得稅申報(bào)表里資產(chǎn)總額按錯(cuò)的填的申報(bào)過了,這個(gè)怎么調(diào)啊?
郭老師
2021 05/23 11:39
你好,應(yīng)收賬款余額它是根據(jù)應(yīng)收借方明細(xì)余額,還有預(yù)售借方明細(xì)余額合計(jì)。
郭老師
2021 05/23 11:39
預(yù)收,不是預(yù)售,剛才打錯(cuò)了。
郭老師
2021 05/23 11:39
資產(chǎn)總額匯算清繳的時(shí)候基礎(chǔ)表填寫正確的就可以。
84784990
2021 05/23 11:45
那之前做錯(cuò)的報(bào)表得按正確的改過來,和之前申報(bào)的數(shù)額不一樣是可以的嗎?只要匯算清繳的表填正確的數(shù)就行了?
郭老師
2021 05/23 11:52
你好,財(cái)務(wù)報(bào)表不要修改。 你是哪里有問題???
84784990
2021 05/23 11:53
應(yīng)收賬款和預(yù)收賬款的數(shù)計(jì)算錯(cuò)誤了
郭老師
2021 05/23 11:54
你修改了之后,二零年的期末和二一年的期初一致嗎?
郭老師
2021 05/23 11:54
不一致的建議不要修改了,你修改二一年的期末。
84784990
2021 05/23 11:58
應(yīng)該是不一致,那匯算清繳的數(shù)怎么填呢?之前填錯(cuò)的,后期怎么更正呢?
84784990
2021 05/23 12:00
那把今年的表也重做行嗎?主要是重做的表和申報(bào)的數(shù)不一樣怎么辦
郭老師
2021 05/23 12:01
蒜,青椒只能按照錯(cuò)誤的來填寫啊,除非你去修改去年12月份的財(cái)務(wù)報(bào)表財(cái)務(wù)報(bào)表和年財(cái)務(wù)報(bào)表都應(yīng)該是一致的。
84784990
2021 05/23 12:07
老師,是打算把去年12的報(bào)表和年報(bào)重做,那匯算清繳就能按正確的填嗎?重做的表數(shù)額和季度申報(bào)的不一致行嗎?
郭老師
2021 05/23 12:08
第一個(gè)只要修改了第四季度的就可以按正確的 第二個(gè)不可以
84784990
2021 05/23 12:11
老師,那我應(yīng)該重做去年的報(bào)表,按正確的匯算清繳?還是不改了按錯(cuò)誤的填匯算清繳呢?
郭老師
2021 05/23 12:13
按錯(cuò)誤的來填寫 不要修改了
描述你的問題,直接向老師提問
0/400
      提交問題

      您有一張限時(shí)會(huì)員卡待領(lǐng)取

      00:10:00

      免費(fèi)領(lǐng)取
      Hi,您好,我是基于人工智能技術(shù)的智能答疑助手,如果有什么問題可以直接問我呦~