問題已解決
老師我們的季度銷售額超過30萬。我們又是私人的醫(yī)院,可以免增值稅,政策是醫(yī)療機構免征增值稅。我需要按銷售額3%填寫到19里(本期免稅額),對嗎?然后填寫減免明細表里的銷售額,免稅銷售額扣除項目本期實際扣除金額 需要填寫本期免稅額嗎?還是寫0
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速問速答你好,你們應該是開免稅的發(fā)票,在其他免稅銷售額里面填寫,然后再減免表,最后一行填寫。
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2021 05/17 09:40
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