問(wèn)題已解決

去年多計(jì)提的工資今年怎么處理?

84784996| 提問(wèn)時(shí)間:2021 03/30 10:35
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紫藤老師
金牌答疑老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
你好 借應(yīng)付職工薪酬 貸 以前年度損益調(diào)整
2021 03/30 10:35
84784996
2021 03/30 10:39
只這樣嗎?那以前年度損益調(diào)整沒(méi)平,可以借應(yīng)付職工薪酬 貸以前年度損益調(diào)整 借以前年度損益調(diào)整 貸利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)?
紫藤老師
2021 03/30 10:40
然后 借以前年度損益調(diào)整? 貸利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)
84784996
2021 03/30 10:44
寫(xiě)在一張憑證上嗎?那我們計(jì)提工資不是有個(gè)管理費(fèi)用-工資,這個(gè)怎么處理
紫藤老師
2021 03/30 10:44
?,就算是銷售費(fèi)用,一樣,涉及損益的,需要以前年度損益調(diào)整
84784996
2021 03/30 10:46
但是管理費(fèi)用-工資不是多計(jì)提了嗎,不應(yīng)該把多計(jì)提的這部分給扣抵掉嗎
紫藤老師
2021 03/30 10:47
借應(yīng)付職工薪酬 貸 以前年度損益調(diào)整(管理費(fèi)用-工資) 這樣就是沖掉的
84784996
2021 03/30 10:50
好的,謝謝老師!
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