問題已解決

老師其它應(yīng)付款是期末余額是負(fù)數(shù)要調(diào)至其應(yīng)收款,這個如何調(diào)整啊

84785042| 提問時間:2021 01/16 11:33
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小云老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計(jì)師,注冊會計(jì)師
你好,借:其他應(yīng)收款? ?其他應(yīng)付款(負(fù)數(shù))
2021 01/16 11:37
84785042
2021 01/16 11:42
如果我直接在報(bào)表調(diào),如何調(diào),我把其它應(yīng)付款調(diào)至其它應(yīng)收款,其它應(yīng)收款增加了,其它應(yīng)付款為0,未分配利潤不變,變所有者權(quán)益對嗎??
小云老師
2021 01/16 11:44
直接在報(bào)表調(diào)就是把其它應(yīng)付款調(diào)至其它應(yīng)收款,其它應(yīng)收款增加了,其它應(yīng)付款為0
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