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請問老師,我公司是建筑公司,甲方用房子做工程款支付給我公司,怎么賬務處理?

84784951| 提問時間:2020 12/25 14:29
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱:注冊稅務師+中級會計師
你好 借:固定資產等科目,貸:應收賬款?
2020 12/25 14:30
84784951
2020 12/25 14:32
那我公司又用房子支付貨款,借:應付賬款貸:固定資產
鄒老師
2020 12/25 14:34
你好 我公司又用房子支付貨款,分錄是 借:固定資產清理,累計折舊,貸 :固定資產 借:應付賬款,貸:固定資產清理
84784951
2020 12/25 14:39
老師,必須要通過固定資產清理后,才能支付出去是嗎?
鄒老師
2020 12/25 14:41
你好,是的,是這樣的
84784951
2020 12/25 15:50
老師,用了一套支付貨款,那另外一套作為固定資產要累計折舊嗎?
鄒老師
2020 12/25 15:58
你好,另外一套如果是自用,就是計提折舊的
84784951
2020 12/25 15:58
如果不自用呢
84784951
2020 12/25 15:59
等有機會還是當作貨款支付,只是等哪家單位愿意
鄒老師
2020 12/25 16:05
你好,可以計入持有待售資產核算,不需要計提折舊?
84784951
2020 12/25 16:08
怎么做賬務處理呀
鄒老師
2020 12/25 16:10
你好,取得抵債資產賬務處理是 借:持有待售資產,貸:應收賬款
84784951
2020 12/25 16:12
老師,沒找到這個科目呀
鄒老師
2020 12/25 16:13
你好,沒有這個科目,就需要自己增加這個科目核算的?
84784951
2020 12/25 16:14
在資產類增加這個科目是嗎?
鄒老師
2020 12/25 16:14
你好,是的,是這樣的?
84784951
2020 12/25 16:25
老師,如果有機會付貨款出去,需要再從固定資產清理科目過一下嗎?
鄒老師
2020 12/25 16:28
你好,如果有機會付貨款出去(是用持有待售資產抵應付賬款嗎?)
84784951
2020 12/25 16:29
老師,是的
鄒老師
2020 12/25 16:32
你好,是用持有待售資產抵應付賬款,這種情況不需要通過固定資產清理科目過一下的
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