問題已解決

我公司是物業(yè)公司,代收代付水電費, (1)收取時   借:銀行存款    貸:其他應(yīng)付款——代收水電費  ?。?)支付時   借:其他應(yīng)收款-代收水電費    貸:銀行存款 收到供電局發(fā)票: 借其他應(yīng)付款-代收水電費 貸其他應(yīng)收款-代收水電費 上面我的思路是否正確,另外我們代收代付之間賺取了一些差額,確認水電費差額為收入的分錄怎么做呢?

84784952| 提問時間:2020 12/25 10:49
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
速問速答
黎老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師
同學你好, 差額會計分錄: 借:其他應(yīng)收款-代收水電費 貸:主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(小規(guī)模)
2020 12/25 10:52
描述你的問題,直接向老師提問
0/400
      提交問題

      您有一張限時會員卡待領(lǐng)取

      00:10:00

      免費領(lǐng)取
      Hi,您好,我是基于人工智能技術(shù)的智能答疑助手,如果有什么問題可以直接問我呦~