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建筑業(yè)預(yù)繳增值稅報(bào)稅的問題,我就說整數(shù)了,老師我們10月銷項(xiàng)14,進(jìn)項(xiàng)19,我們留抵5,但是我們是一般計(jì)稅,跨市經(jīng)營了,10月預(yù)繳了2萬,這2萬我填了附表4,本期實(shí)際抵減那里不填吧?10月我不交稅,那我預(yù)繳的2哪里體現(xiàn)?預(yù)繳的10月我填上去嗎?還是等我以后哪個(gè)月要交增值稅我在填進(jìn)主表的分次預(yù)繳里面再來抵減但是應(yīng)交的增值稅?

84785002| 提問時(shí)間:2020 11/24 17:55
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你好 預(yù)繳的體現(xiàn)在附表4中,實(shí)際抵減那是0 需要繳納的時(shí)候 附表4實(shí)際抵減寫主表是分次預(yù)繳出寫上
2020 11/24 19:31
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