問(wèn)題已解決

老師,采購(gòu)一批材料送達(dá)時(shí)發(fā)現(xiàn)短缺,原因一直未查明,需要記賬嗎?

84785017| 提問(wèn)時(shí)間:2020 10/30 13:40
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maize老師
金牌答疑老師
職稱:初級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師
借管理費(fèi)用 貸待處理財(cái)產(chǎn)損溢
2020 10/30 13:43
84785017
2020 10/30 13:51
比如,原材料送達(dá)應(yīng)該100,實(shí)際只到90 借:原材料100 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)13 貸:應(yīng)付賬款113 借:待處理財(cái)產(chǎn)損益10 貸:原材料10 這樣記賬嗎?
maize老師
2020 10/30 13:55
是的,之后做借管理費(fèi)用 貸待處理財(cái)產(chǎn)損溢 10
84785017
2020 10/30 14:01
跟著進(jìn)項(xiàng)稅也要轉(zhuǎn)出吧
maize老師
2020 10/30 14:04
是的,這個(gè)10元這個(gè)進(jìn)項(xiàng)稅額需要對(duì)應(yīng)轉(zhuǎn)出,
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