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老師我想問一下我進項票認證了沒抵扣需要做進項轉(zhuǎn)出嗎?怎么賬務(wù)處理?另外我想問下,有社保的計提工資怎么做賬務(wù)處理?

84785017| 提問時間:2020 10/22 09:24
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小林老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,中級會計師,稅務(wù)師
您好,是的,需要進項稅額轉(zhuǎn)出。
2020 10/22 09:24
小林老師
2020 10/22 09:25
您好,借成本費用貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅(進項稅轉(zhuǎn)出)
小林老師
2020 10/22 09:25
您好,借應(yīng)付職工薪酬~工資,貸其他應(yīng)付款~個人社保。
84785017
2020 10/22 09:36
老師就是勾選的當(dāng)月做進項轉(zhuǎn)出嗎?有很多張不同的發(fā)票,金額可以寫一起嗎?進項轉(zhuǎn)出了報稅的時候是不是進項轉(zhuǎn)出那里也要填金額呢
小林老師
2020 10/22 09:37
您好,可以一起寫。填寫轉(zhuǎn)出金額。是的,也需要填寫。
84785017
2020 10/22 09:38
但是我進項轉(zhuǎn)出的有些是買材料的,有些是辦公用品的,這樣怎么寫分錄呢
小林老師
2020 10/22 09:40
您好,借成本或費用,貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅(進項稅轉(zhuǎn)出)
84785017
2020 10/22 15:18
老師我想問下,就是對方9月給我們開的進項票進來,10月份我給對方開了紅字信息表,人家10月份開了紅字發(fā)票和籃字發(fā)票回來。我9月的賬務(wù)處理需要進項轉(zhuǎn)出嗎?我9月的申報是正常申報正常抵扣?
小林老師
2020 10/22 21:18
您好,您9月若已認證,需要填進項紅字,不是轉(zhuǎn)出。
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