問題已解決

老師您好,我想請問一下,購進(jìn)的貨物發(fā)票還未到,但是我們已經(jīng)把購進(jìn)的貨物賣出去了,那從暫估入庫到銷售收入到結(jié)轉(zhuǎn)成本的分錄該怎么做啊

84784980| 提問時(shí)間:2020 08/06 16:11
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宋生老師
金牌答疑老師
職稱:注冊稅務(wù)師/中級會計(jì)師
你好!借庫存商品—暫估 貸應(yīng)付賬款等。 銷售的時(shí)候借:主營業(yè)務(wù)成本—暫估 貸庫存商品——暫估
2020 08/06 16:12
84784980
2020 08/06 16:15
老師您好,是不是必須要重新設(shè)置暫估這個(gè)科目,而不能直接用原有的庫存商品、主營業(yè)務(wù)成本科目啊,應(yīng)付賬款也是要設(shè)置暫估科目嗎?下個(gè)月發(fā)票到了,是要把所有的暫估沖掉,按發(fā)票入賬嗎?銷售收入的那部分還要沖回嗎?
宋生老師
2020 08/06 16:16
你好!是的。你如果要暫估,就 要新增一個(gè)了。 銷售收入不用沖,因?yàn)殇N售收入沒有暫估。
84784980
2020 08/06 16:18
老師,應(yīng)付賬款這個(gè)科目要不要設(shè)置暫估?
宋生老師
2020 08/06 16:19
你好!這個(gè)可以不用單獨(dú)設(shè)置了??茨阕约?。
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