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歷年應交稅金銷項和進項沒有處理,都有余額,現(xiàn)在怎么處理,怎樣把賬務處理平?

84784963| 提問時間:2020 08/04 17:35
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江老師
金牌答疑老師
職稱:高級會計師,中級會計師
這個可以做結轉(zhuǎn)增值稅的分錄 將相關的明細科目結轉(zhuǎn)至“轉(zhuǎn)出未交增值稅”,再從“轉(zhuǎn)出未交增值稅”科目結轉(zhuǎn)至未交增值稅科目
2020 08/04 17:36
84784963
2020 08/04 19:16
能告訴一下分錄嗎
江老師
2020 08/05 08:25
一、借:應交稅費——應交增值稅(銷項稅額) 借:應交稅費——應交增值稅(進項稅額轉(zhuǎn)出) 貸:應交稅費——應交增值稅(進項稅額) 貸:應交稅費——應交增值稅(減免稅費) 貸:應交稅費——應交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 二、借:應交稅費——應交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸:應交稅費——未交增值稅
84784963
2020 08/05 08:35
謝謝,請問減免稅費是什么意思?
江老師
2020 08/05 08:43
如購買金稅盤,這個抵扣進項稅,就是屬于減免稅費。
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