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老師,本月只有銷項(xiàng),沒有進(jìn)項(xiàng),本月結(jié)轉(zhuǎn)增值稅時(shí),分錄應(yīng)該怎么寫?借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅_銷項(xiàng)稅額 貸:應(yīng)交稅費(fèi)_增值稅留抵稅額 這樣對(duì)嗎?

84785025| 提問時(shí)間:2020 08/03 15:10
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maize老師
金牌答疑老師
職稱:初級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師
借銷項(xiàng)稅額,貸轉(zhuǎn)出未交增值稅
2020 08/03 15:12
84785025
2020 08/03 15:26
老師,一般納稅人和小規(guī)模納稅人都是按圖片這樣寫分錄,對(duì)嗎?
maize老師
2020 08/03 15:35
圖片是一般納稅人,小規(guī)模不是按圖片上面做,小微企業(yè)增值稅減免賬務(wù)處理 小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則:發(fā)生業(yè)務(wù)時(shí)賬務(wù)處理為: 借:銀行存款或現(xiàn)金等 貸:主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅 月底收入不超過10萬元或季度不超過30萬,不繳納增值稅,將增值稅轉(zhuǎn)入營業(yè)外收入: 借:應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅 貸:營業(yè)外收入
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