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預提工資和預提費用的分錄怎么做?

84785040| 提問時間:2020 07/14 18:08
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱:注冊稅務師+中級會計師
你好 預提工資,借;管理費用等科目,貸;應付職工薪酬——工資 預提費用,借;管理費用等科目,貸;其他應付款
2020 07/14 18:09
84785040
2020 07/14 18:10
等下個月再做負數(shù)分數(shù)沖掉對嗎?
鄒老師
2020 07/14 18:12
你好,你 是指取得了預提的費用發(fā)票嗎?
84785040
2020 07/14 18:17
對,下個月預提費用的發(fā)票到了我應該怎么處理?
84785040
2020 07/14 18:18
還有工程公司臨時工的工資通過公戶給他們發(fā)放,有這個程序,可以計入工程施工的成本嗎?還是必須開出來勞務發(fā)票才可以計入成本?
鄒老師
2020 07/14 18:20
你好 下個月預提費用的發(fā)票到了,紅沖之前預提的分錄,根據(jù)發(fā)票做費用分錄 需要取得發(fā)票入賬,計入工程施工科目核算
84785040
2020 07/14 18:32
好的 。那像發(fā)放管理人員工資我們也沒有要求說要開發(fā)票。像臨時工這種就必須開發(fā)票才能入賬做工資,是為什么呢老師?
鄒老師
2020 07/14 18:33
你好,是雇傭關系就可以根據(jù)工資表入賬,如果不是雇傭關系,就需要取得勞務費發(fā)票入賬才是的
84785040
2020 07/14 18:36
謝謝老師
鄒老師
2020 07/14 18:37
不客氣,祝你學習愉快,工作順利! 希望對我的回復及時給予評價。謝謝
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