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老師你好,去年的憑證記賬錯(cuò)誤,今年發(fā)現(xiàn)了,怎么更改

84784974| 提問時(shí)間:2020 07/03 11:30
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱:注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好,需要知道去年錯(cuò)誤的憑證是什么,正確的憑證應(yīng)當(dāng)是什么,才知道如何做調(diào)整分錄的
2020 07/03 11:31
84784974
2020 07/03 11:32
老師,這些正確的我知道,就是我怎么操作啊
鄒老師
2020 07/03 11:40
你好,需要知道去年錯(cuò)誤的憑證是什么,正確的憑證應(yīng)當(dāng)是什么,才知道如何做調(diào)整分錄的 比如之前錯(cuò)誤的是,借;銀行存款,貸;主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 , 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額) 正確的應(yīng)當(dāng)是,借;應(yīng)收賬款,貸;主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 , 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額) 那調(diào)整分錄就是,借;應(yīng)收賬款,貸;銀行存款
84784974
2020 07/03 11:41
我的意思是,去年的記賬錯(cuò)誤。我今年改正。直接沖紅去年的憑證,寫一個(gè)正確的嗎
鄒老師
2020 07/03 11:46
你好,可以直接沖紅去年的憑證,然后寫一個(gè)正確的 (涉及損益的科目,就需要通過以前年度損益調(diào)整科目核算)
84784974
2020 07/03 11:49
老師是固定資產(chǎn)折舊的。比如借固定資產(chǎn)清理4 累計(jì)折舊6 貸固定資產(chǎn)原值10。今年發(fā)現(xiàn)累計(jì)折舊應(yīng)該是5。我這個(gè)月要調(diào)整去年12月的憑證。我直接沖紅,寫一個(gè)正確數(shù)字的憑證就可以了嗎
鄒老師
2020 07/03 11:50
你好,可以直接沖紅去年的憑證,然后寫一個(gè)正確的
84784974
2020 07/03 12:57
老師,啥時(shí)候用以前年度損益調(diào)整,能舉個(gè)例子嗎
鄒老師
2020 07/03 14:16
你好,跨年的賬務(wù)調(diào)整,涉及到損益科目的時(shí)候 比如去年多做了或者少做了費(fèi)用,多做了或者少做了收入
84784974
2020 07/03 14:56
那我要調(diào)整的時(shí)候,應(yīng)該怎么調(diào)啊,咋用以前年度損益科目
鄒老師
2020 07/03 15:06
你好,需要看具體是什么事項(xiàng) 比如上年少入賬了管理費(fèi)用,那調(diào)整分錄 就是 借;以前年度損益調(diào)整——管理費(fèi)用,貸;庫(kù)存現(xiàn)金等科目
84784974
2020 07/03 15:13
老師,要是收入的話,就是以前年度損益調(diào)整--主營(yíng)業(yè)務(wù)收入嗎
鄒老師
2020 07/03 15:22
你好,是的,是這樣的
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