問題已解決
老師你好,請問其他應付款的余額在借方,填資產負債表的時候是不是在金額前面加個負號
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速問速答你好,其他應付款的余額在借方,在資產負債表的其他應收款欄次填寫才是的
2020 07/03 08:57
84785031
2020 07/03 09:08
老師我科目余額表的其他應付款的金額在借方,為什么打印出來的資產負債表其他應付款的金額前面加了負號
84785031
2020 07/03 09:08
是不是這個軟件就是這樣的
鄒老師
2020 07/03 09:09
你好,其他應付款的金額在借方,代表的就是負數(shù),所以在資產負債表其他應付款的金額前面加了負號
其他應付款的余額在借方,在資產負債表的其他應收款欄次填寫才是的
84785031
2020 07/03 09:25
那我這個錯了嗎?但是軟件自動帶出來就是這樣的,我要不要修改呢?另外鄒老師在請問一下6月末計提所得稅借所得稅費用貸應交稅費—應交所得稅,7月繳納的時候借應交稅費—所得稅貸銀行存款,
84785031
2020 07/03 09:26
我一個朋友說6月末要結轉所得稅借本年利潤貸所得稅費用,問題是軟件自動就結轉了,我還需要做這筆分錄不
鄒老師
2020 07/03 09:27
你好,應當把其他應付款負數(shù)填寫在其他應收款欄次,而不是在報表就是按其他應付款負數(shù)顯示的
軟件自動結轉了所得稅費用這個分錄,就不需要再錄入這筆分錄的
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