問題已解決

老師,去年應(yīng)交稅費_應(yīng)交增值稅貸方有余額,今年怎么處理,分錄怎么寫?(是未達起征點沒有結(jié)轉(zhuǎn)到營業(yè)外收入)

84784977| 提問時間:2020 06/25 12:09
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
速問速答
宇飛老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,稅務(wù)師
今年直接調(diào)整未分配利潤即可。借:應(yīng)交稅費-增值稅 貸利潤分配-未分配利潤
2020 06/25 12:11
描述你的問題,直接向老師提問
0/400
      提交問題

      最新回答

      查看更多

      您有一張限時會員卡待領(lǐng)取

      00:10:00

      免費領(lǐng)取
      Hi,您好,我是基于人工智能技術(shù)的智能答疑助手,如果有什么問題可以直接問我呦~