問(wèn)題已解決
老師你好,我現(xiàn)在有個(gè)問(wèn)題想咨詢一下,增值稅發(fā)票開(kāi)出來(lái)之后,發(fā)票的后期處理和賬務(wù)是怎么做的,到發(fā)票這一步了,后面就不知道還要做什么工作了?
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問(wèn),隨時(shí)問(wèn)隨時(shí)答
速問(wèn)速答增值稅的賬務(wù)處理實(shí)錄:
1、進(jìn)項(xiàng)稅額”的賬務(wù)處理
(1)國(guó)內(nèi)購(gòu)進(jìn)貨物。企業(yè)在國(guó)內(nèi)采購(gòu)的貨物,按照增值稅發(fā)票上注明的增值稅額:
借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)
材料采購(gòu)/商品采購(gòu)/原材料/制造費(fèi)用/銷售費(fèi)用/管理費(fèi)用
貸:應(yīng)付賬款/應(yīng)付票據(jù)/銀行存款
2、“銷項(xiàng)稅額”的賬務(wù)處理
(1)銷售貨物或提供應(yīng)稅勞務(wù)。企業(yè)銷售貨物或提供應(yīng)稅勞務(wù)(包括將自產(chǎn)、委托加工或購(gòu)買的貨物分配給股東、投資者),按照實(shí)現(xiàn)的銷售收入和按規(guī)定收取的增值稅額:
借:應(yīng)收賬款/應(yīng)收票據(jù)/銀行存款
貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)
主營(yíng)業(yè)務(wù)收入/其他業(yè)務(wù)收入
同時(shí)結(jié)轉(zhuǎn)成本。
借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本
貸:庫(kù)存商品
3.月度終了,企業(yè)應(yīng)當(dāng)將當(dāng)月應(yīng)交未交或多交的增值稅自“應(yīng)交增值稅”明細(xì)科目轉(zhuǎn)入“未交增值稅”明細(xì)科目。期末時(shí),根據(jù)(銷售稅額-進(jìn)項(xiàng)稅額-減免稅款)數(shù)字:
對(duì)于當(dāng)月應(yīng)交未交的增值稅,
借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)
貸:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅
次月申報(bào)繳納上月應(yīng)交的增值稅:
借:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅
貸:銀行存款
2020 06/18 09:09
84785031
2020 06/18 09:13
謝謝老師,發(fā)票有好幾聯(lián),這都是怎么處理的,那一聯(lián)是裝訂在憑證里面的?
還有就是增值稅發(fā)票是不是也要從新用一個(gè)賬本記錄?給客戶對(duì)賬時(shí)候,還有翻閱增值稅發(fā)票原件嗎?
軼塵老師
2020 06/18 09:15
記賬聯(lián)附在憑證后面 發(fā)票聯(lián)給對(duì)方 存根鏈自己留存
84785031
2020 06/18 09:19
老師您辛苦了,增值稅發(fā)票,實(shí)操這一塊比較詳細(xì)的處理方法有沒(méi)有???
軼塵老師
2020 06/18 09:21
這個(gè)你可以問(wèn)一下網(wǎng)站客服 有沒(méi)有詳細(xì)的課程
84785031
2020 06/18 09:22
好的,謝謝老師
軼塵老師
2020 06/18 09:27
不客氣 如果幫到你 請(qǐng)打五星好評(píng)
84785031
2020 06/18 09:31
好的,老師
軼塵老師
2020 06/18 09:38
不客氣 如果幫到你 請(qǐng)打五星好評(píng)
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