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主表有減免額是財稅[2012]15號 財政部、國家稅務(wù)總局關(guān)于增值稅稅控系統(tǒng)專用設(shè)備和技術(shù)維護費用抵減增值稅稅額,我銷項稅額649.95元進項稅額是479.7元,應(yīng)納稅額減征額是170.25元(稅盤及服務(wù)費是460本次低減170.25),那么附加稅我該怎么填寫?

84784967| 提問時間:2020 06/11 16:53
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路老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,中級會計師,稅務(wù)師
您好,這個月增值稅實際沒交,所以附加稅依據(jù)為0。
2020 06/11 16:55
84784967
2020 06/11 16:57
那附加稅那個表我不用填嗎?還有增值稅有減免的也不交附加稅嗎?
路老師
2020 06/11 17:04
是的,附加稅這張申報表,就直接填0,保存后提交。
84784967
2020 06/12 09:36
保存后先從主表依次每一張附表一附表二依著順序提交?
路老師
2020 06/12 09:40
你是申報增值稅嗎?所有附表都填完、保存后,再回到主表,保存主表,然后點提交。
84784967
2020 06/12 09:41
是增值稅申報,那幾張附表不用申報了?只申報主表嗎?
84784967
2020 06/12 09:46
我這個稅控設(shè)備和維護費減免稅,附表4和減免明細表都得填嗎?這個月沒有都抵減完有余額,下個月再低減附表四和減免明細表都需要填本月剩余的余額嗎?
路老師
2020 06/12 09:53
提交的時候,所有的表是一起提交的 附表4和減免明細表都得填,下個月再抵減,就需要填下月要抵減的金額。
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