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老師,金蝶K3的供應(yīng)鏈里面的存貨核算結(jié)賬那塊,期末關(guān)賬后不是需要倉存和總賬對(duì)賬的嘛,這個(gè)期末有差額,但是正負(fù)差,不知道對(duì)不對(duì)呢?

84784947| 提問時(shí)間:2020 05/19 08:30
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趙海龍老師
金牌答疑老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
你好,是需要對(duì)賬的。你說的正負(fù)差,需要以盤點(diǎn)數(shù)為準(zhǔn)來調(diào)整
2020 05/19 08:32
84784947
2020 05/19 08:33
84784947
2020 05/19 08:34
老師,這個(gè)對(duì)賬的結(jié)果對(duì)嗎?還有這個(gè)每次期末這個(gè)對(duì)賬必須無差額嗎?
趙海龍老師
2020 05/19 09:17
應(yīng)該保持賬實(shí)相符 這個(gè)應(yīng)該是帳上沒有下賬引起的
84784947
2020 05/19 09:22
老師,這個(gè)什么叫賬上沒有下賬呢,沒明白,我再生成采購(gòu)發(fā)票憑證的時(shí)候系統(tǒng)自動(dòng)生成借原材料和庫存商品,但我實(shí)際入庫的時(shí)候是入的成品倉呢,還有我出庫單是按物料類別出的,原材料倉出庫的,為什么總賬上不顯示呢
趙海龍老師
2020 05/19 10:11
就是貨物已發(fā),但是賬務(wù)沒有處理
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