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乙公司為增值稅一般納稅人,現(xiàn)有一臺設(shè)備。由于性能等原因決定提前報(bào)廢,原價為50萬元。相關(guān)增值稅稅額為85000元,已計(jì)提折舊。450000元未計(jì)提減值準(zhǔn)備.報(bào)廢時的殘值變價收入為兩萬元。增值稅稅額為2600元報(bào)廢清理過程中發(fā)生清理費(fèi)用。3500元。有關(guān)收入支出經(jīng)通過銀行辦理結(jié)算乙公司作出如下會計(jì)處理。

84785044| 提問時間:2020 05/08 13:38
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答疑蘇老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計(jì)師
你好 借 銀行存款 20000 貸 固定資產(chǎn)清理 17400 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 2600 借 固定資產(chǎn)清理 3500 貸 銀行存款 3500 借 固定資產(chǎn)清理 50000 累計(jì)折舊 450000 貸 固定資產(chǎn) 500000 借 營業(yè)外支出 36100 貸 固定資產(chǎn)清理 36100
2020 05/08 13:42
84785044
2020 05/08 13:44
感覺不是很清楚
答疑蘇老師
2020 05/08 13:45
你好 哪里不清楚呢? 借 銀行存款 20000 貸 固定資產(chǎn)清理 17400 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 2600 借 固定資產(chǎn)清理 3500 貸 銀行存款 3500 借 固定資產(chǎn)清理 50000 累計(jì)折舊 450000 貸 固定資產(chǎn) 500000 借 營業(yè)外支出 36100 貸 固定資產(chǎn)清理 36100
84785044
2020 05/08 13:58
第一個固定資產(chǎn)清理
答疑蘇老師
2020 05/08 14:01
你好 第一個分錄應(yīng)該是 借 銀行存款 22600貸 固定資產(chǎn)清理 20000 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 2600
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