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乙公司為增值稅一般納稅人現(xiàn)有一臺(tái)設(shè)備由于性能等原因決定提前報(bào)廢),原價(jià)為500000元,相關(guān)增值稅稅額為85000元,已計(jì)提折舊日450000元,未計(jì)提減值準(zhǔn)備。報(bào)廢時(shí)的殘值變價(jià)收入為20000元,增值稅稅額為3200元。報(bào)廢清理過程中發(fā)生清理費(fèi)用3500元。有關(guān)收入、支出均通過銀行辦理結(jié)算。乙公司應(yīng)作如下會(huì)計(jì)處理:

84784978| 提問時(shí)間:2019 11/20 15:56
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱:注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好 借;固定資產(chǎn)清理 50000, 累計(jì)折舊450000 , 貸;固定資產(chǎn)500000 借;銀行存款 23200 ,貸;固定資產(chǎn)清理20000 , 應(yīng)交稅費(fèi) ——應(yīng)交增值稅3200 借;固定資產(chǎn)清理 3500,貸;銀行存款 借;資產(chǎn)處置收益 33500, 貸;固定資產(chǎn)清理 33500
2019 11/20 15:58
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