問(wèn)題已解決

老師您好,采購(gòu)一批原料,貨已經(jīng)收到,款已經(jīng)支付,發(fā)票未到,怎么做分錄?后期收到發(fā)票又怎么做分錄?(一般人涉及進(jìn)項(xiàng)稅)

84785016| 提問(wèn)時(shí)間:2020 05/06 15:59
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maize老師
金牌答疑老師
職稱:初級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師
借原材料 貸應(yīng)付賬款,暫估款,付款做借應(yīng)付賬款供應(yīng)商,貸銀行,收到發(fā)票做借借原材料負(fù)數(shù) 貸應(yīng)付賬款,暫估款 負(fù)數(shù),之后按發(fā)票做,
2020 05/06 16:03
84785016
2020 05/06 16:12
老師可以這樣做嗎?未收到票:借預(yù)付賬款 貸銀行存款 收到票:借管理費(fèi)用-原料費(fèi) 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)貸預(yù)付賬款
maize老師
2020 05/06 16:17
這個(gè)不跨年可以這樣,跨年最好是先根據(jù)實(shí)際到貨時(shí)間入賬,根據(jù)入庫(kù)單先入賬
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