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1、甲企業(yè)為增值稅一般納稅人,8月份發(fā)生進項稅額100萬元,銷項稅額500萬元,進項稅額轉(zhuǎn)出30萬元,同時月末以銀行存款繳納增值稅300萬元。未交稅款9月初交納。 要求:寫出以下會計分錄。 (1)當月繳納增值稅。 (2)月末結(jié)轉(zhuǎn)未交的增值稅。 (3)9月初交納稅款。

84785014| 提问时间:2020 04/27 15:05
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陳詩晗老師
金牌答疑老师
职称:注冊會計師,高級會計師
當月交增值稅為 500-100+30=370 借 應(yīng)交稅費 轉(zhuǎn)出未交增值稅 370 貸 應(yīng)交稅費 未交增值稅 370 借 應(yīng)交稅費 未交增值稅 300 貸 存款 300
2020 04/27 15:08
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