老師您好!月末結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項、銷項稅額的分錄是這樣做的嗎?如果我進(jìn)項大于銷項是不是從第三步就不需要做了。 1、結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項稅額: 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額) 2、結(jié)轉(zhuǎn)銷項稅額: 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項稅額) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 3、結(jié)轉(zhuǎn)應(yīng)繳納增值稅(即進(jìn)項稅額與銷項稅額的差額): 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 4、實際交納增值稅 借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸:銀行存款
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速問速答你好,結(jié)轉(zhuǎn)分錄沒有問題,對的。
2019 04/08 17:58
84785000
2019 04/08 17:59
老師!我這個月是進(jìn)項大于銷項,那我第三個和第四個分錄還要做嗎
84785000
2019 04/08 18:07
老師:我本月進(jìn)項大于銷項是不是都不需要做結(jié)轉(zhuǎn)分錄呀
牛老師
2019 04/08 18:12
你好,第三筆分錄可以做也可以不做,可以下個月銷項大于進(jìn)項時一并做。
牛老師
2019 04/08 18:12
第4筆分錄不需要做
84785000
2019 04/08 18:45
好的,謝謝老師
牛老師
2019 04/08 19:24
不客氣,麻煩給個五星好評,謝謝!
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- 老師 您看我月末結(jié)轉(zhuǎn)增值稅的分錄有錯嗎 結(jié)轉(zhuǎn)本月銷項稅 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項稅額 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 結(jié)轉(zhuǎn)本月進(jìn)項稅 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項稅額 結(jié)轉(zhuǎn)本月增值稅 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 206
- 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項稅額 銷項稅額,要先結(jié)轉(zhuǎn)到應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 ,然后再借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅,貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 這樣么?我看書本上是這樣的。但我工作了三個公司,進(jìn)項稅額銷項稅額都不結(jié)轉(zhuǎn)發(fā)現(xiàn)財務(wù)主管,都是直接借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅。年底也不結(jié)轉(zhuǎn)??梢缘拿?? 195
- 結(jié)轉(zhuǎn)增值稅,分錄是:借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 -轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 還是 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項稅額 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 171
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