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技術服務費收入怎么結轉成本 科目寫什么

84785032| 提問時間:2020 04/21 13:07
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maize老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師,中級會計師
根據(jù)你這個技術人員工資,結轉成本,借主營業(yè)務成本 貸應付職工薪酬
2020 04/21 13:08
84785032
2020 04/21 13:10
不含稅收入為1萬的話我大概是結轉多少比例的工資過去
maize老師
2020 04/21 13:13
需要看你們實際,這個,實際技術人員多少,就結轉多少,
84785032
2020 04/21 13:20
我直接寫應付職工薪酬么,二級怎么寫。
maize老師
2020 04/21 13:22
應付職工薪酬 工資,這個,
84785032
2020 04/21 13:33
那我這個是由工程部的人員提供的 維護費呢?當月開出去的收入把當月全部工程部的人員工資都計提進去嗎
maize老師
2020 04/21 13:41
是的,那這個工程人員這個工資可以做成本,維護費 也是給客戶提供嗎,那這個也是做成本下面,
84785032
2020 04/21 14:43
是整月的工資都做進去嗎?
maize老師
2020 04/21 14:56
是的,你要是可以分出服務多少,那可以按實際天數(shù)算,不知道,那就一個月算這個沒有啥,
84785032
2020 04/21 15:20
那我這個應付職工薪酬提了之后,我在計提全員當月工資的之后是不是要把這部分已計提的扣掉?
maize老師
2020 04/21 15:30
這個一級科目掛不一樣,這個是借主營業(yè)務成本 管理費用,這個分開計提,剩下你這個沒有這個收入對應成本下面,你這個可以做管理費用這個下面,
84785032
2020 04/21 15:45
你的意思是管理費用下面的職工薪酬結轉主營業(yè)務成本是吧
maize老師
2020 04/21 15:52
我的意思是分開做,主營業(yè)務成本 和管理費用,只能做一個,不能重復做,分開計提,
84785032
2020 04/21 15:53
那就是工資表也要分兩張了是吧?那太麻煩了
maize老師
2020 04/21 16:00
是的額,計提做2個借方,不同借方,上面工資需要分出來那些是成本下面,
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