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老師,企業(yè)籌建期間還沒結(jié)束,月末管理費(fèi)用一開辦費(fèi)要結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤嗎?

84784975| 提問時(shí)間:2020 04/19 09:01
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徐阿富老師
金牌答疑老師
職稱:中級會(huì)計(jì)師
你好,月末肯定要結(jié)轉(zhuǎn)的
2020 04/19 09:02
84784975
2020 04/19 09:02
籌建還沒結(jié)束也轉(zhuǎn)?
84784975
2020 04/19 09:03
那好幾月沒生產(chǎn),那本年利潤不是虧幾百萬?
徐阿富老師
2020 04/19 09:14
你好,肯定要轉(zhuǎn)啊,籌建期肯定虧損的呢
84784975
2020 04/19 10:40
84784975
2020 04/19 10:40
老師,資產(chǎn)=負(fù)債+所有者權(quán)
84784975
2020 04/19 10:41
我這怎么差異一筆管理費(fèi)用的數(shù)字,不平。
84784975
2020 04/19 10:43
84784975
2020 04/19 10:44
就差335909.07怎么調(diào)?
徐阿富老師
2020 04/19 11:37
你好,要結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤,然后審核記賬,再產(chǎn)生報(bào)表
84784975
2020 04/19 11:57
我已轉(zhuǎn)本年利潤
徐阿富老師
2020 04/19 12:52
你好,那是你的報(bào)表公式設(shè)置不對,有問題
84784975
2020 04/19 14:25
剛找了一老會(huì)計(jì)請教,說要轉(zhuǎn)未分配利潤上。
徐阿富老師
2020 04/19 14:29
胡說,未分配利潤不一定要每月轉(zhuǎn)的,年末一次性轉(zhuǎn)也可以,而且,本年利潤和未分配利潤在資產(chǎn)負(fù)債表歸集在同一個(gè)地方----所有者權(quán)益這里的。我是40年的老財(cái)務(wù)總監(jiān),又是大學(xué)授課老師,我老還是他老?哈哈
84784975
2020 04/19 14:31
那我這負(fù)債表怎么平?
徐阿富老師
2020 04/19 14:35
我上面說了,說明你的報(bào)表公式是錯(cuò)的,,你轉(zhuǎn)了本年利潤還是一樣的結(jié)果,不信你試試就知道了
徐阿富老師
2020 04/19 14:35
如果已經(jīng)審核記賬了,還是這樣,肯定是報(bào)表公式不對
84784975
2020 04/19 14:54
我報(bào)表發(fā)不過來,本幫我看看是不是錯(cuò)的。
徐阿富老師
2020 04/19 15:19
你好,我在外面,你可以先用手工做報(bào)表,之后讓你的軟件客服幫你看看
84784975
2020 04/19 18:30
我是手工做,沒用軟件。手工和軟件我都是新手,所以請教老師的比較多。
84784975
2020 04/19 18:34
老師我可以用待攤費(fèi)用一開辦費(fèi)代替管理費(fèi)用一開辦費(fèi)嗎?
徐阿富老師
2020 04/19 18:49
你好,可以用長期待攤費(fèi)用,手工帳的你把管理費(fèi)用填利潤表里就好啊
84784975
2020 04/19 18:51
不是長期待攤費(fèi)用,是待攤費(fèi)用。
徐阿富老師
2020 04/19 18:53
你好,會(huì)計(jì)準(zhǔn)則沒有待攤費(fèi)用科目了。
84784975
2020 04/19 18:53
老師,新會(huì)計(jì)準(zhǔn)則是待攤費(fèi)用一開辦費(fèi),還是管理費(fèi)用一開辦費(fèi)?
徐阿富老師
2020 04/19 18:54
小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則是長期待攤費(fèi)用――開辦費(fèi),會(huì)計(jì)準(zhǔn)則是管理費(fèi)用――開辦費(fèi)
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