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職工福利費(fèi)支出,假如賬載金額是5萬,其中有1萬是沒有取的發(fā)票的,這個(gè)匯算時(shí)怎么處理呀?老師

84785005| 提問時(shí)間:2020 03/10 13:36
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玲老師
金牌答疑老師
職稱:會(huì)計(jì)師
你好,沒有發(fā)票支出不能稅前扣除 調(diào)整應(yīng)納稅所得
2020 03/10 13:37
84785005
2020 03/10 13:43
嗯,填在表上的哪個(gè)位置呢,賬載金額與實(shí)際發(fā)生額是一致的
玲老師
2020 03/10 13:45
填寫的納稅調(diào)整明
84785005
2020 03/10 14:01
我知道是填A(yù)105050職工薪酬支出及納稅調(diào)整明細(xì)表,具體情況是發(fā)生了員工福利費(fèi)5萬,賬載金額與實(shí)際發(fā)生額一致。在5萬里面有1萬是給員工發(fā)放的在批發(fā)市場(chǎng)買的大閘蟹,只有收據(jù),且也申報(bào)了個(gè)稅。您說要調(diào)增的金額我也知道要調(diào)增,就是不知道在那個(gè)表格里面哪出填寫?請(qǐng)老師把這個(gè)填寫在各處的金額表達(dá)明細(xì)出來
玲老師
2020 03/10 14:06
收入費(fèi)用明細(xì)表按賬上的金額和稅收金額直接填寫,需要調(diào)整的調(diào)整填寫在納稅調(diào)整明細(xì)表沒有對(duì)應(yīng)一樣名稱的就填寫在其他里
84785005
2020 03/10 14:33
因?yàn)槲覀兪切∥⑵髽I(yè),收入支出明細(xì)及期間費(fèi)用明細(xì)都面填寫了,只需填寫納稅調(diào)整明細(xì)表,根據(jù)我說的職工福利費(fèi)有5萬,在5萬里面有1萬是給員工發(fā)放的在批發(fā)市場(chǎng)買的大閘蟹,只有收據(jù),且也申報(bào)了個(gè)稅。您說要調(diào)增的金額職工福利費(fèi)是有對(duì)應(yīng)明細(xì)的,麻煩老師賜教說明,以我公司發(fā)生的職工福利費(fèi)的這項(xiàng)事項(xiàng),在此表中,填在哪個(gè)相對(duì)應(yīng)的位置
玲老師
2020 03/10 14:37
小微企業(yè)收入費(fèi)用那個(gè)表不用填寫,直接填寫主表就可以。
84785005
2020 03/10 14:41
我最想問的是,我上面問你的,我的這個(gè)福利費(fèi)事項(xiàng)在這個(gè)職工薪酬及福利費(fèi)支出里面怎么填寫,根據(jù)我上面說的數(shù)字及無票事項(xiàng),請(qǐng)老師填出來
玲老師
2020 03/10 14:45
小微企業(yè)不用填寫這個(gè)表,所以不涉及到填寫到哪一行
84785005
2020 03/10 14:53
小微企業(yè)沒說不填寫納稅調(diào)整明細(xì)表
玲老師
2020 03/10 15:11
納稅調(diào)整項(xiàng)目明細(xì)表中第3行職工福利費(fèi)支出按賬上實(shí)際列支數(shù)填,如果列支數(shù)正確的話,賬載金額與稅收金額一致,如果超支那賬載金額按實(shí)際列支數(shù)填,稅收金額按可列支數(shù)填,差額作納稅調(diào)整。
84785005
2020 03/10 15:30
如果在限額內(nèi),沒超,比如工資實(shí)發(fā)400000,賬載金額5萬,實(shí)際發(fā)生5萬,如果全部符合稅法要求均取得合規(guī)票據(jù),那么就可以全部扣除,但是,實(shí)際上有1萬是沒有發(fā)票的,稅收金額那里就手動(dòng)填寫為4萬?是嗎老師
玲老師
2020 03/10 15:39
是的 稅收可以扣除發(fā)地欄那里就手動(dòng)填寫為4萬
84785005
2020 03/10 15:39
好的,謝謝
玲老師
2020 03/10 15:44
不客氣,如果您這個(gè)問題已經(jīng)解決, 希望對(duì)我的回復(fù)及時(shí)給予評(píng)價(jià)。不清楚的還可以繼續(xù) 追問?。?/div>
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