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1、未報(bào)銷但已取到貨物:借:庫存商品 貸:其他應(yīng)收款 報(bào)銷時(shí):借:其他應(yīng)收款 貸:銀行存款 上面的做法對嗎? 2、公司沒有錢支付裝修費(fèi),由法人先墊付,后期在還給法人,以下方法對嗎? 裝修完畢,法人墊付時(shí):借:長期待攤費(fèi)用 貸:其他應(yīng)付款;將法人墊付的錢歸還時(shí):借:其他應(yīng)付款 貸:銀行存款

84785019| 提問時(shí)間:2020 02/21 20:50
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陳詩晗老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會(huì)計(jì)師,高級會(huì)計(jì)師
未報(bào)銷但已取到貨物:借:庫存商品 貸:其他應(yīng)收款 報(bào)銷時(shí):借:其他應(yīng)付款
2020 02/21 21:01
陳詩晗老師
2020 02/21 21:01
后面的分錄處理是對的,后面的沒有問題。
84785019
2020 02/21 21:14
有預(yù)先借支的用其他應(yīng)收,沒有提前借支的用其他應(yīng)付嗎? 剛剛您改正的 第一個(gè)是應(yīng)收,第二個(gè)成應(yīng)付了,會(huì)不會(huì)不對?
陳詩晗老師
2020 02/21 21:18
第一個(gè)和第二個(gè)都是用其他應(yīng)付款,所以說你的第一個(gè)分錄錯(cuò)了。
84785019
2020 02/21 21:23
未報(bào)銷但已取到貨物:借:庫存商品 貸:其他應(yīng)付款 報(bào)銷時(shí):借:其他應(yīng)付款 貸:銀行存款 是這樣嗎?
陳詩晗老師
2020 02/21 21:29
是的是的,這個(gè)樣子就對了。
84785019
2020 02/21 21:35
好的謝謝老師
陳詩晗老師
2020 02/21 21:36
不客氣,祝你工作愉快。
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