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老師 母子公司之間的往來款合并報表需要抵消嗎,假如母公司打給子公司往來款1萬,母公司掛其他應(yīng)收款1萬 子公司掛其他應(yīng)付款1萬 在合并報表怎么抵消

84784991| 提問時間:2020 02/06 14:35
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84784991
金牌答疑老師
職稱:高級會計師,初級會計師,中級會計師
我們就是第二種情況通過其他應(yīng)收其他應(yīng)付核算
2020 02/06 15:19
84784991
2020 02/06 15:19
那在合并報表的其他應(yīng)收其他應(yīng)付怎么抵消 我有點(diǎn)混亂
84784991
2020 02/06 15:35
就是母公司的其他應(yīng)收款應(yīng)該是和子公司的其他應(yīng)付款是兩個相等的金額 在合并報表里面只需要保留一邊的金額就可以了是嗎
靖曦老師
2020 02/06 14:59
這得分幾種情況:一、相互之間有業(yè)務(wù)往來,比如母公司銷售商品給子公司,或子公司之間相互銷售商品,這樣的往來賬款應(yīng)通過應(yīng)收賬款、應(yīng)付賬款核算; 二、相互之間沒有業(yè)務(wù)往來,純粹的轉(zhuǎn)款(資金拆借),那就通過其他應(yīng)收款、其他應(yīng)付款核算; 三、相互之間有業(yè)務(wù)往來,也有一些是純粹的轉(zhuǎn)款,那就得分別通過應(yīng)收賬款、應(yīng)付賬款和其他應(yīng)收款、其他應(yīng)付款核算了。
靖曦老師
2020 02/06 15:23
合并報表其他應(yīng)收其他應(yīng)付的對沖: 借:其他應(yīng)付款 貸:其他應(yīng)收款 母子公司之間內(nèi)部債權(quán)債務(wù)的抵銷 借:其他應(yīng)付款 貸:其他應(yīng)收款 借:預(yù)收賬款 貸:預(yù)付賬款 借:應(yīng)付票據(jù) 貸:應(yīng)收票據(jù)
靖曦老師
2020 02/06 15:39
您好,是的,如此操作即可
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