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老師,您好,增值稅有期末留底稅額,那這個會計分錄應(yīng)該怎么做呢?

84785045| 提問時間:2020 02/04 16:42
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bamboo老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,中級會計師,稅務(wù)師
您好 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額 借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅
2020 02/04 16:43
84785045
2020 02/04 16:46
不太明白,你這分錄為啥有三個借方,只有兩個貸方呢
bamboo老師
2020 02/04 16:46
這是兩筆分錄 您分開寫
84785045
2020 02/04 16:49
第一個分錄借方有兩個科目是嗎
bamboo老師
2020 02/04 16:49
是的 第一個分錄借方有兩個科目
84785045
2020 02/04 16:54
轉(zhuǎn)出未交增值稅是通過銷項(xiàng)稅額減去進(jìn)項(xiàng)稅額倒擠的嗎
bamboo老師
2020 02/04 16:55
轉(zhuǎn)出未交增值稅是通過進(jìn)項(xiàng)稅額減去銷項(xiàng)項(xiàng)稅額倒擠的 因?yàn)槟谀┝舻?是 進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng)
84785045
2020 02/04 16:59
那如果我們的進(jìn)項(xiàng)還可以加計10%抵扣,這個用做分錄嗎?還是只要報稅的時候在附表四填上就可以了
bamboo老師
2020 02/04 17:00
實(shí)際抵減的時候才需要寫分錄
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