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期末有留底稅額,怎么做賬務(wù)處理

84784954| 提問時間:2021 11/23 17:51
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meizi老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師
你好;? 你留著以后抵減即可。 你結(jié)轉(zhuǎn) 進項稅 留抵金額到轉(zhuǎn)出未交增值稅借方去了嗎??
2021 11/23 17:51
84784954
2021 11/23 18:05
我是剛接手的,他從21年1月開始就沒做增值稅結(jié)轉(zhuǎn)的分錄了,具體分錄怎么做
meizi老師
2021 11/23 18:08
你好; 那你就現(xiàn)在補結(jié)轉(zhuǎn)就行了。? ?比如 結(jié)轉(zhuǎn)進項時 借:應(yīng)交稅費一應(yīng)交增值稅一 轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費一應(yīng)交增值稅一進項稅額 結(jié)轉(zhuǎn)銷項時 借:應(yīng)交稅費- 應(yīng)交增值稅一 銷項稅額 貸:應(yīng)交稅費一應(yīng)交增值稅一轉(zhuǎn)出未交增值稅 ? 1)如果轉(zhuǎn)出未交增值稅科目余額在借方,代表留抵,不用再做賬;, 2)如果轉(zhuǎn)出未交增值稅科目余額在貸方,代表應(yīng)該繳納的,應(yīng)先做如下結(jié)轉(zhuǎn)分錄: 借:應(yīng)交稅費一應(yīng)交增值稅一 轉(zhuǎn)出未交增值稅貸:應(yīng)交稅費一未交增值稅 6. 次月繳納:繳納時借:應(yīng)交稅費- -未交增值稅貸:銀行存款。
84784954
2021 11/24 09:23
老師可以麻煩你按照這個申報表做一下分錄參考一下嗎
meizi老師
2021 11/24 09:23
你好;? ?按照上面的分錄帶數(shù)據(jù)哈 。
84784954
2021 11/24 09:27
他這個有進項稅額轉(zhuǎn)出,和上期留底稅額怎么做分錄
meizi老師
2021 11/24 09:29
你好 ; 留抵進項稅 去看看你之前掛在了那個科目 。如果是進項稅科目 按照上面的分錄來轉(zhuǎn)? 到轉(zhuǎn)出未交增值稅借方去 ; 然后進項稅轉(zhuǎn)出做: 借應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅轉(zhuǎn)出 ;貸 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-? 轉(zhuǎn)出未交增值稅 ;? ?把這? 幾個分別都結(jié)轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅去 ;看余額 在那邊? ?在按上面的? ?結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅去就行了。? ?
84784954
2021 11/24 09:34
沒有掛,今年除了流轉(zhuǎn)稅,其他都沒有做
meizi老師
2021 11/24 09:37
你好 ;? 那你就補結(jié)轉(zhuǎn)就行了。 把你銷項稅和進項稅 以及進項稅轉(zhuǎn)出都一起結(jié)轉(zhuǎn)?
84784954
2021 11/24 16:55
他這個上期留底是從去年年末開始留底的也沒有做分錄
meizi老師
2021 11/24 16:58
?你好;? 那你就一起結(jié)轉(zhuǎn)就行拉? 你就 去看你11月 末一起結(jié)轉(zhuǎn)? ?按我上面寫的分錄。? ? 用總額去結(jié)轉(zhuǎn)? ?
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