問題已解決
老師,請問”進項稅額轉出“在 借方 有余額怎么處理? ”轉出未交增值稅“在 貸方 有余額怎么處理? 煩請寫一下分錄,謝謝老師
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速問速答你好,年末將所有應交稅費的明細科目全部轉到轉出未交增值稅科目下,然后再將轉出未交增值稅科目下的余額轉到未交增值稅科目下。借 應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅 貸 應交稅費-應交增值稅(進項稅額轉出)
借 應交稅費-未交增值稅 貸 應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅
2020 01/14 21:33
84785035
2020 01/14 21:37
”進項稅額轉出“的分錄怎么做
84785035
2020 01/14 21:39
老師,進項稅一開始入的分錄:
借:工程施工 - 合同成本 - 材料
借:應交稅費 - 待認證進項稅額
貸:應付賬款 - 材料款
期末進項結轉如下:
【待認證進項稅額】轉到【進項稅額】:
借:應交稅費——應交增值稅——進項稅額?
貸:應交稅費——待認證進項稅額
【進項稅額】轉到【轉出未交增值稅】
借:應交稅費——應交增值稅——轉出未交增值稅?
貸:應交稅費——應交增值稅——進項稅額?
汪晨老師
2020 01/14 22:59
你好,分錄正確的。
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