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老師,請問”進項稅額轉出“在 借方 有余額怎么處理? ”轉出未交增值稅“在 貸方 有余額怎么處理? 煩請寫一下分錄,謝謝老師

84785035| 提問時間:2020 01/14 21:21
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汪晨老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,初級會計師
你好,年末將所有應交稅費的明細科目全部轉到轉出未交增值稅科目下,然后再將轉出未交增值稅科目下的余額轉到未交增值稅科目下。借 應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅 貸 應交稅費-應交增值稅(進項稅額轉出) 借 應交稅費-未交增值稅 貸 應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅
2020 01/14 21:33
84785035
2020 01/14 21:37
”進項稅額轉出“的分錄怎么做
84785035
2020 01/14 21:39
老師,進項稅一開始入的分錄: 借:工程施工 - 合同成本 - 材料 借:應交稅費 - 待認證進項稅額 貸:應付賬款 - 材料款 期末進項結轉如下: 【待認證進項稅額】轉到【進項稅額】: 借:應交稅費——應交增值稅——進項稅額? 貸:應交稅費——待認證進項稅額 【進項稅額】轉到【轉出未交增值稅】 借:應交稅費——應交增值稅——轉出未交增值稅? 貸:應交稅費——應交增值稅——進項稅額?
汪晨老師
2020 01/14 22:59
你好,分錄正確的。
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