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以前應(yīng)收款有點(diǎn)亂,想調(diào)應(yīng)收款余額如何做分錄?

84784952| 提問時間:2020 01/10 15:37
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玲老師
金牌答疑老師
職稱:會計師
你好 是什么原因調(diào)整呢 ?
2020 01/10 15:38
84784952
2020 01/10 15:52
因?yàn)閷?shí)際應(yīng)收與應(yīng)收帳款的帳戶余額不符
玲老師
2020 01/10 16:00
找到具體的原因,根據(jù)具體的原因,再調(diào)整
84784952
2020 01/10 16:04
與對方核對帳后調(diào)整
玲老師
2020 01/10 16:10
那你說一下具體是什么情況,核對的結(jié)果是什么,知道情況才可以調(diào)整賬目
84784952
2020 01/10 16:12
不知情況不能隨便調(diào),對嗎?
玲老師
2020 01/10 16:25
是的 不知道具體情況不能隨便調(diào)整賬
84784952
2020 01/10 16:31
主要原因是信息不對稱,老板收款了,財務(wù)上不知道
玲老師
2020 01/10 16:36
你這樣說還是沒辦法調(diào)整
84784952
2020 01/10 16:41
其實(shí)就是這個原因,造成財務(wù)上少記應(yīng)收,那不減少損益類科目,記成:其他應(yīng)付款的減少,可以不?
玲老師
2020 01/10 16:52
主要原因是信息不對稱,老板收款了,財務(wù)上不知道 這是啥原因,是賬上沒記賬嗎 ?沒記就補(bǔ)記上
84784952
2020 01/10 16:58
打入了私戶
玲老師
2020 01/10 17:02
打入私戶實(shí)際是企業(yè)的應(yīng)收賬款對嗎,借其他應(yīng)收款貸應(yīng)收賬款
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