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老師好,月底做賬時(shí)。進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出)貸:應(yīng)交稅費(fèi)—轉(zhuǎn)出未交增值稅 借:應(yīng)交稅費(fèi)—轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅,這樣寫會(huì)計(jì)分錄對嗎?幫忙解答,謝謝!

84785001| 提問時(shí)間:2020 01/05 15:36
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meizi老師
金牌答疑老師
職稱:中級會(huì)計(jì)師
你好 你是已經(jīng)產(chǎn)生了進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出 。然后現(xiàn)在結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出的話 分錄是這樣來做的。 次月繳納就做借應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅貸銀行存款
2020 01/05 15:39
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