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老師好,我應交稅費/應交增值稅/待抵扣增值稅年末有借方余額,這個怎么結轉哈

84784976| 提問時間:2019 12/17 09:08
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軼塵老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,中級會計師,初級會計師
重分類至其他流動資產(chǎn)
2019 12/17 09:10
84784976
2019 12/17 09:13
具體怎么處理
84784976
2019 12/17 09:13
我這個科目余額是年底結轉增值稅產(chǎn)生的
84784976
2019 12/17 09:14
今年如果不結平,明年會一直有余額的
軼塵老師
2019 12/17 09:14
報表重分類至其他流動資產(chǎn) 賬上不做分錄
84784976
2019 12/17 09:15
這個不需要重分類啦,是體現(xiàn)在應交稅費借方余額那一直掛在這里的嗎,
軼塵老師
2019 12/17 09:16
借方是負數(shù)啊 需要重分類
84784976
2019 12/17 09:17
應交稅費/應交增值稅/待抵扣增值稅借方余額是我年末結轉增值稅時,有留底稅,科目不平,我把他放在這個科目下啦
84784976
2019 12/17 09:18
我報表就提醒負數(shù)的
軼塵老師
2019 12/17 09:19
有留底的不能放在這個科目 直接按照留底的金額重分類
84784976
2019 12/17 09:19
軼塵老師
2019 12/17 09:20
待抵扣進項不是這么用的
84784976
2019 12/17 09:21
我這個待抵扣余額是這么得來的,本來沒這個科目,我因為分錄不平,這個又是留底稅,我就這樣處理了,但現(xiàn)在想想,是不是處理的也不是很拖,這樣處理了,到2020年,這個科目一直有余額的
84784976
2019 12/17 09:22
往年結轉增值稅,都要交稅的,所以好結轉,對沖確認未交增值稅,今年有留底了,不知道怎么結轉啦哈
軼塵老師
2019 12/17 09:23
所以要重分類啊 按照上面說的處理
84784976
2019 12/17 09:26
賬上進項借方21527.1 銷項貸方51563.62 應交稅費—未交增值稅借方39350.94 留底9314.42
84784976
2019 12/17 09:27
根據(jù)賬上這個余額,麻煩做個分錄
軼塵老師
2019 12/17 09:41
重分類不做分錄 把留底的金額增加其他應收款 同時增加負債
84784976
2019 12/17 09:42
不對吧,那進項和銷項的余額就一直掛在賬上直到2020年
84784976
2019 12/17 09:43
年終不是增值稅都要結轉嗎,你這樣處理就是不需要結轉啦
軼塵老師
2019 12/17 09:43
可以掛著 表上面做調整就可以了
84784976
2019 12/17 09:44
上海這邊都是要結轉的,根據(jù)上面的數(shù)據(jù),麻煩做過對應的結轉分錄哈
軼塵老師
2019 12/17 09:48
賬上進項借方21527.1 銷項貸方51563.62 應交稅費—未交增值稅借方39350.94 留底9314.42 應交稅費—未交增值稅借方39350.94 這個數(shù)字哪來的
84784976
2019 12/17 09:49
已經(jīng)繳納的稅費金額哈
軼塵老師
2019 12/17 09:52
交完稅之后 應交稅費-未交增值稅 借方余額9314.42 借:其他流動資產(chǎn) 貸: 應交稅費-未交增值稅
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