問題已解決
本公司是小規(guī)模納稅人,一直都是0申報稅,這個月去稅務(wù)局,代開了增值稅專用發(fā)票,請問下個月還能0申報嗎,還是需要報稅,具體需要報哪些稅呢
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速問速答你好 不能的 你都有業(yè)務(wù)了就不能0報了。 代開了專票會繳納增值稅 附加稅 印花稅 企業(yè)所得稅等 主要看超過增值稅的標(biāo)準(zhǔn)沒?
2019 12/05 09:57
84784969
2019 12/05 09:57
怎么看超沒超過增值稅標(biāo)準(zhǔn)呢
meizi老師
2019 12/05 10:02
你好 月不超過10萬季度不超過30萬 看你們是季報還是月報?
84784969
2019 12/05 10:03
我們是季報,代開發(fā)票也就開了1000元的,因為剛實習(xí),不太懂怎么交稅這些,麻煩老師了,可以跟我說詳細點嗎
meizi老師
2019 12/05 10:11
你好 那你們是季報 現(xiàn)在就只開了1000元的發(fā)票 。那么你就屬于免稅范圍 。普票開的就可以享受免增值稅 但是代開的專票不免增值稅 。對應(yīng)代開專票的附加稅 里面的城建稅減半征收 。教育附加和地方教育費附加免
84784969
2019 12/05 10:25
所以我需要繳納30增值稅,0.75元城建稅,教育附加和地方教育費附加0申報對嗎,
meizi老師
2019 12/05 10:29
你好 你們城建稅是按5%嗎 那是的
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