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上個月專票做了招待費已認(rèn)證 借:招待費 進(jìn)項稅額 貸:銀行 這個月要轉(zhuǎn)出的話分錄要怎么做啊

84785046| 提問時間:2019 12/02 21:26
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吳少琴老師
金牌答疑老師
職稱:會計師
借管理費用-業(yè)務(wù)招待費 貸應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項轉(zhuǎn)出
2019 12/02 21:26
84785046
2019 12/02 21:56
借管理費用招待費是上月的進(jìn)項稅嗎?
吳少琴老師
2019 12/02 21:58
你轉(zhuǎn)出的是你這個發(fā)票的進(jìn)項
84785046
2019 12/02 22:01
比如上月借:管理費用-業(yè)務(wù)招待費 300 進(jìn)項稅額 9 貸:銀行存款309 進(jìn)項稅轉(zhuǎn)出就是:借管理費用-業(yè)務(wù)招待費9貸應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項轉(zhuǎn)出9 是這樣嗎
吳少琴老師
2019 12/02 22:04
借管理費用-業(yè)務(wù)招待費9貸應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項轉(zhuǎn)出9 是這樣嗎 是的
84785046
2019 12/02 22:05
好的,謝謝
吳少琴老師
2019 12/02 22:06
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