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因?yàn)閰R算清繳有個(gè)以前年度損益調(diào)整,后期資產(chǎn)負(fù)債表未分配利潤期初與期末的差額和損益表的凈利潤不相等,差額就為以前年度損益的金額,這樣需要怎么調(diào)

84785024| 提問時(shí)間:2019 11/21 13:16
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曉宇老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計(jì)師,稅務(wù)師,中級會計(jì)師
未分配利潤期末數(shù)=期初數(shù)+凈利潤本年累計(jì)+(-)以前年度損益調(diào)整-分配的利潤 資產(chǎn)負(fù)債表與利潤表符合這個(gè)勾稽關(guān)系就可以的
2019 11/21 13:18
84785024
2019 11/21 13:20
哦,好的,謝謝,那就是對的
曉宇老師
2019 11/21 13:25
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