問題已解決

老師,企業(yè)所得稅的“營業(yè)成本”指的是主營業(yè)務成本和其他業(yè)務成本的總和,還是主營業(yè)務成本和其他業(yè)務成本和期間費用的總和呢?

84785013| 提問時間:2019 10/23 10:56
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱:注冊稅務師+中級會計師
你好 營業(yè)成本=主營業(yè)務成本+其他業(yè)務成本,不包括營業(yè)外支出,期間費用
2019 10/23 10:58
84785013
2019 10/24 08:41
老師,本月25-30號增值稅發(fā)票系統(tǒng)升級,那這段時間可以網(wǎng)上勾選進項發(fā)票嗎?
鄒老師
2019 10/24 08:44
你好,你所指的升級是開票軟件升級,還是稅局服務器升級?
84785013
2019 10/24 08:47
老師,這段時間應該是開票系統(tǒng)升級吧,不是稅局服務器
鄒老師
2019 10/24 08:47
你好,如果僅僅是開票系統(tǒng)升級,是不影響發(fā)票認證的
84785013
2019 10/24 09:29
老師,第三季度企業(yè)所得稅季度申報表的本年累計金額指的是7月-9月的總和嘛?還是1-9月的總和呢?
鄒老師
2019 10/24 09:38
你好,是填寫1至9月份的合計金額
84785013
2019 10/24 09:39
老師,不對吧?不應該是填第三季度的數(shù)據(jù)嗎?
鄒老師
2019 10/24 09:43
你好,你認為不對的地方是? 所得稅申報表所屬期雖然是季度的,但是表格的內(nèi)容是本年累計金額 所以不管是哪個季度都是填寫本年累計金額,而不是本季度金額 季度所得稅應納稅額=利潤總額本年累計*適用稅率—以前季度預繳稅額
84785013
2019 10/24 10:03
好的 老師,補交上年的企業(yè)所得稅,未計提到“以前年度損益調(diào)整”科目,直接計提借.:所得稅費用 貸:應交稅費-企業(yè)所得稅 繳納時,借:應交稅費-企業(yè)所得稅 貸:銀行存款 現(xiàn)在要怎么調(diào)整呢
鄒老師
2019 10/24 10:12
你好,這樣做調(diào)整分錄 借;以前年度損益調(diào)整,貸;所得稅費用 借;利潤分配——未分配利潤,貸;以前年度損益調(diào)整
84785013
2019 10/24 10:21
老師,那企業(yè)所得稅申報后還可以在線更正申報嗎?
鄒老師
2019 10/24 10:26
你好,我這邊是無法在線更正,有錯誤需要去稅局大廳更正的
84785013
2019 10/24 10:31
老師,什么情況下屬于小微型企業(yè)
鄒老師
2019 10/24 10:41
你好,年度應納稅所得額不超過300萬元、從業(yè)人數(shù)不超過300人、資產(chǎn)總額不超過5000萬元 同時符合這三個條件就屬于
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