問題已解決
老師,加計遞減的會計分錄怎么做,月末結轉(zhuǎn)別人只要我結轉(zhuǎn)進項銷項和進項轉(zhuǎn)出,那加計抵減的怎么做呢
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加計抵減的申報后直接寫分錄
借:應交稅費-未交增值稅
貸:其他收益
銀行存款
2019 10/16 07:48
84784962
2019 10/16 07:52
就是說9月結轉(zhuǎn)稅金的時候不用管加計抵減的金額,10月申報完做你說的那個分錄是吧,最后未交增值稅就平了
bamboo老師
2019 10/16 07:54
是的 您理解正確的
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