問題已解決
我們是施工企業(yè),甲方是綠地集團,綠地有很多的房抵工程款,甲方抵房時會先把房款打到我們公司,然后我們再把房款打回甲方,再之后我們處理房產(chǎn)的時候去甲方直接更名,我們有些房產(chǎn)就直接抵給材料商或者勞務班組,有些就虧錢出售,然后房款打到公司,請問我們應該怎么做賬好?我們不想走房產(chǎn)交易,這樣會產(chǎn)生稅收吧?
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速問速答甲方把房款打給你的時候你就借:其他應付款貸:銀行存款。你把房款打回給甲方時候沖其他應付款。由于房沒有走房產(chǎn)交易你們可以通過其他應付款核算。你們手里的房抵給供應商的時候供應商直接跟甲方簽購房協(xié)議,你只要按照你跟供應商的抵房價款減少供應商的應付賬款就可以了。借:應付賬款,貸:其他應付款。你需要跟供應商和甲方簽訂三方協(xié)議。甲方欠你的錢用房來償還你欠供應商的錢這樣一個債權債務相抵的合同。但是供應商需要給你開發(fā)票。按照抵房款開發(fā)票。
2019 10/15 15:15
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